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Fecha de publicaciónData de defesaTítuloAutor(es)Orientador(es)Coorientador(es):
23-ago-201622-jun-2016Análise das estruturas de controle interno de organizações governamentais por meio de modelo de maturidadeCapovilla, Ricardo AugustoGonçalves, Rodrigo de Souza-
2016-Auditoria arquivística : requisitos mínimos para sua realizaçãoBatista, Danielle Alves; Oliveira, Eliane Braga de--
17-may-20163-mar-2016Auditoria arquivística : uma análise de requisitos no contexto do Arquivo Público do Estado de São PauloBatista, Danielle AlvesOliveira, Eliane Braga de-
13-abr-201723-feb-2017Avaliação da atuação do controle interno no FNDE : estudo de caso nos Programas EducacionaisDuarte, Elésio BrasileiroNunes, André-
5-ago-20142014Controle interno na perspectiva do Framework COSO ERM: um estudo na Universidade Federal da ParaíbaAraújo, Jaqueline Gomes Rodrigues deCallado, Aldo Leonardo Cunha-
18-may-202211-feb-2022A criação da unidade de controle interno na Polícia Rodoviária Federal sob a ótica da teoria institucionalD´Andrea, Ellen RodriguesCosta, Caio César de Medeiros-
may-2010-Custo-benefício do controle : proposta de um método para avaliação com base no COSODantas, José Alves; Rodrigues, Fernanda Fernandes; Marcelino, Gileno Fernandes; Lustosa, Paulo Roberto Barbosa--
18-jun-201915-feb-2019A gestão do conhecimento como instrumento para auxiliar as unidades de Auditoria Interna da Administração Pública Federal : estudo de caso nas entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)Lima, João Sérgio Beserra deAlvares, Lillian Maria Araújo de Rezende-
17-oct-201925-feb-2019Indicadores de avaliação da gestão orçamentária da Universidade de BrasíliaEvangelista, Gláucia Lopes LuizAlmeida, Alexandre Nascimento de-
19-nov-202427-mar-2024A influência dos traços de personalidade em ambientes de controle interno e fraude nas demonstrações contábeisArcúrio Júnior, TérsioBilhim, João Abreu de Faria-
20-feb-202410-ago-2023Potenciais ganhos de escala através da integração de ciência de dados ao modus operandi da atividade de Auditoria InternaGuimarães, Fábio AssunçãoCabello, Andrea Felippe-
26-feb-2009ago-2008Sem ódio e sem favor : formação de juízos técnicos na Secretaria Federal de Controle InternoCastro, Leonardo Andrade eDal Rosso, Sadi-
26-may-202118-dic-2020Uso da tecnologia da Informação nas finanças públicas : o caso das rotinas de fiscalização dos gastos publicos com pessoal no Distrito FederalMoreira, Wellington de AndradeConceição, Pedro Henrique Zuchi da-