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Portaria n.13 CAPES
Resolução - Política de Informação do RIUnB
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Coorientador(es):
23-ago-2016
22-jun-2016
Análise das estruturas de controle interno de organizações governamentais por meio de modelo de maturidade
Capovilla, Ricardo Augusto
Gonçalves, Rodrigo de Souza
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2016
-
Auditoria arquivística : requisitos mínimos para sua realização
Batista, Danielle Alves
;
Oliveira, Eliane Braga de
-
-
17-may-2016
3-mar-2016
Auditoria arquivística : uma análise de requisitos no contexto do Arquivo Público do Estado de São Paulo
Batista, Danielle Alves
Oliveira, Eliane Braga de
-
13-abr-2017
23-feb-2017
Avaliação da atuação do controle interno no FNDE : estudo de caso nos Programas Educacionais
Duarte, Elésio Brasileiro
Nunes, André
-
5-ago-2014
2014
Controle interno na perspectiva do Framework COSO ERM: um estudo na Universidade Federal da Paraíba
Araújo, Jaqueline Gomes Rodrigues de
Callado, Aldo Leonardo Cunha
-
18-may-2022
11-feb-2022
A criação da unidade de controle interno na Polícia Rodoviária Federal sob a ótica da teoria institucional
D´Andrea, Ellen Rodrigues
Costa, Caio César de Medeiros
-
may-2010
-
Custo-benefício do controle : proposta de um método para avaliação com base no COSO
Dantas, José Alves
;
Rodrigues, Fernanda Fernandes
;
Marcelino, Gileno Fernandes
;
Lustosa, Paulo Roberto Barbosa
-
-
18-jun-2019
15-feb-2019
A gestão do conhecimento como instrumento para auxiliar as unidades de Auditoria Interna da Administração Pública Federal : estudo de caso nas entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Lima, João Sérgio Beserra de
Alvares, Lillian Maria Araújo de Rezende
-
17-oct-2019
25-feb-2019
Indicadores de avaliação da gestão orçamentária da Universidade de Brasília
Evangelista, Gláucia Lopes Luiz
Almeida, Alexandre Nascimento de
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19-nov-2024
27-mar-2024
A influência dos traços de personalidade em ambientes de controle interno e fraude nas demonstrações contábeis
Arcúrio Júnior, Térsio
Bilhim, João Abreu de Faria
-
20-feb-2024
10-ago-2023
Potenciais ganhos de escala através da integração de ciência de dados ao modus operandi da atividade de Auditoria Interna
Guimarães, Fábio Assunção
Cabello, Andrea Felippe
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26-feb-2009
ago-2008
Sem ódio e sem favor : formação de juízos técnicos na Secretaria Federal de Controle Interno
Castro, Leonardo Andrade e
Dal Rosso, Sadi
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26-may-2021
18-dic-2020
Uso da tecnologia da Informação nas finanças públicas : o caso das rotinas de fiscalização dos gastos publicos com pessoal no Distrito Federal
Moreira, Wellington de Andrade
Conceição, Pedro Henrique Zuchi da
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